365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话漫湾镇人民政府关于部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明-365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话

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        来源: 作者:365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话漫湾镇人民政府  时间:2018-11-15 点击率:10打印 】【 关闭

        365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话漫湾镇人民政府

          关于部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

          目    录

          一、基本职能及主要工作

          二、预算单位基本情况

          三、预算单位收入情况

          四、预算单位支出情况

          五、省对下转项转移支付情况

          六、政府采购预算情况

          七、预算收支增减变化情况说明

          八、项目支出预算变动的主要原因

          九、其他公开信息

          十、“三公”经费预算情况说明

          一、基本职能及主要工作

          (一)部门主要职责

          1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

          2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

          3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

          4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

          5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

          (二)机构设置情况

           2018年漫湾镇政府内设14个部门,即:财政、政府、党委、人大、团委、科学、文化、农业、畜医、林业、水利、村镇规划、社保、产业。

          (三)重点工作概述

          1.着力优化发展方式,拓宽增收致富渠道。推动产业转型升级,努力在推进乡村振兴上求突破,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,努力打造“有产业、有颜值、有乡愁、有活力”的新农村。

          2.着力抓好项目建设,增添农村发展活力。主动融入和服务国家乡村振兴战略,坚持把项目建设、对上争取作为破除我镇发展瓶颈的重大举措,超前谋划,全力推进,确保取得实效。一是全力推进项目实施。积极做好落地项目的组织实施和规划项目的申报审批。

          3.着力提升人居环境,持续改善村容村貌。按照生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,以山水田园美丽漫湾为目标,深入推进城乡人居环境提升工程。

          4.着力增进民生福祉,提高幸福生活指数。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点,更有效地满足人民群众日益增长的对美好生活的需要,使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

          5.着力提高执政水平,打造群众满意政府。坚持以群众满意为目标,牢记使命,勤勉尽责,切实加强政府自身建设,做到对人民负责,受人民监督,为人民服务,全力提高行政效能,开创政府工作新局面。

          二、预算单位基本情况

          我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位14个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

          机构人员编制65人,其中:行政编制 26人,事业编制39人。在职实有57人,其中: 财政全供养 57人,财政部分供养44人(村干部及监督委员会主任),非财政供养0人。

          离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

          车辆编制3辆,实有车辆3辆。

          三、预算单位收入情况

          (一)部门财务收入情况

          2018年部门财务总收入 1032.86万元,其中:一般公共预算1032.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

          (二)财政拨款收入情况

          2018年部门财政拨款收入1032.86万元,其中:本年收入1032.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1032.86万元(本级财力1032.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

          四、预算单位支出情况

          2018年部门预算总支出 1032.86万元。本级财力安排支出 1032.86万元,其中,基本支出1032.86万元,项目支出0万元。

          (一)本级财力支出按功能科目分类情况

          功能科目分组,主要用于一般公共服务支出402.93万元,文化体育与传媒支出41.48万元,社会保障和就业支出125.72万元,医疗卫生与计划生育支出41.35万元,农林水支出371.73万元,住房保障支出  49.65万元,合计支出1032.86万元。

          (二)本级财力支出按经济科目分类情况

          经济科目分组(其中:基本支出1032.86万元,项目支出0万元)。

          1.机关工资福利支出385.57万元:工资奖金津补贴292.19万元、社会保障缴费71.41万元、住房公积金21.97万元;

          2.机关商品和服务支出93.26万元:办公经费86.11万元、培训费1.16万元、公务用车运行维护费6.00万元;

          3.对事业单位经常性补助421.07万元:工资福利支出407.16万元、商品和服务支出13.91万元;

          4.对个人和家庭的补助132.97万元:社会福利和救助107.44万(元抚恤金2.50万元、生活补助104.95万元)。离退休费25.52万元;

          5.工资福利支出792.72万元:基本工资171.91万元、津贴补贴346.17万元、奖金  6.42万元、绩效工资73.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.70万元、职工基本医疗保险缴费39.88万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金49.65万元;

          6.商品和服务支出107.17万元:办公费70.60万元、培训费2.58万元、工会经费5.61万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用22.38万元;

          7.对个人和家庭的补助132.97万元:退休费25.52万元、抚恤金2.50万元、生活补助104.95万元。

          五、省对下转项转移支付情况

          (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

          部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

          (二)与中央配套事项

          无与中央配套事项。

          (三)按既定政策标准测算补助事项

          无按既定政策标准测算补助事项。

          六、政府采购预算情况

          根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

          七、预算收支增减变化情况说明

          2017年一般公共预算支出中基本支出预算820.23万元。其中:工资福利支出503.08万元;商品和服务支出83.90万元;对个人和家庭的补助203.26万元;项目支出:30.00万元。2018年一般公共预算支出中基本支出预算1032.86万元,其中:工资福利支出815.10万元;商品和服务支出84.80万元;对个人和家庭的补助132.97万元。

          (一)2018年工资福利支出比2017年增加312.02万元,是因为2017年工资调整和在职人员增加;

          (二)2018年商品和服务支出比2017年增加0.9万元,是因为2017年车改补助列入工资福利支出,2018年列入商品和服务支出;

          (三)2018年对个人和家庭的补助比2017年减少70.29万元,是因为2018年退休人员工资由社会保险局发放,原单位只发放原渠道返还部分。

          八、项目支出预算变动的主要原因

          2018年项目支出预算0万元,比2017年减少30万元,项目支出预算比上年减少的原因是:

          (一)乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排;

          (二)项目要按程序通过上级主管部门申报;

          (三)项目支出要根据实际需要逐项申报审批。

          九、其他公开信息

          (一)专业名词解释

          

          (二)机关运行经费安排

          2018年漫湾镇机关运行经费安排107.17万元,其中:

          1.办公费70.60万元;

          2.培训费2.58万元;

          3.工会经费5.61万元;

          4.公务用车运行维护费6万元;

          5.其他交通费22.38万元。

          (三)国有资产占用情况

          鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

          十、“三公”经费预算情况说明

          “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话漫湾镇人民政府部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 18万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出 12万元),公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。

          (一)因公出国(境)费

          因公出国(境)经费预算数比2017年预算数减少0万元。

          (二)公务用车购置及运行维护费

          公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元

          (三)公务接待费

          公务接待经费预算数比2017年预算数减少万元。

          附件:1.部门财政拨款收支预算总表

                2.部门一般公共预算支出表

                3.部门基本支出预算表

                4.部门政府性基金预算支出表

                5.部门财务收支预算总表

                6.部门收入总表

                7.部门支出总表

                8.部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

          9.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

                10.项目支出绩效目标表(县本级)

                11.省对下转移支付绩效目标表

                12.部门政府采购预算表

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