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来源: 作者:365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话中医医院 时间:2018-11-15 点击率:13【 打印 】【 关闭 】 |
关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话中医医院2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明 目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下转项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、基本支出预算变动的主要原因 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 十、“三公”经费预算情况说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。 2.拟定实施中医药发展战略、规划;充分发挥中医药特色优势,指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。 3.加强医院标准化管理。 4.承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作,结合实际搞好教学和科研工作。 5.做好城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。 (二)机构设置情况 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话中医医院于成立于1998年,经过多年的发展,现已是一所功能完善、配置齐全、设备精良、技术雄厚、环境优美、绿色低碳的集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。 医院占地总面积20762.80 M2,建筑面积17031.65 M2,业务用房11831.84平方米,编制床位170张,开放病床219张;设置13个临床医技科室,9个行政职能科室。 (三){C}重点工作概述 加强医院内部管理;加强人才队伍建设;加大设备引入力度、强化业务管理,加快医院发展步伐; 二、预算单位基本情况 部门总体情况:我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制43人,其中:行政编制 0人,事业编制43人。在职实有42人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养42人,非财政供养0人。 离退休人员28人,其中: 离休0人,退休 28人。 车辆编制2辆,实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2018年部门财务总收入513.02万元,其中:一般公共预算513.02万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 (二)财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 513.02万元,其中:本年收入513.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款513.02万元(本级财力513.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 513.02万元。本级财力安排支出 513.02万元,其中,基本支出513.02万元,项目支出0万元。 (一)本级财力支出按功能科目分类情况 1、社会保障与就业支出117.25万元,主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出; 2、医疗卫生与计划生育支出363.74万元,主要用于干部职工工资性支出、基本医疗保险、公用经费等支出; 3、住房保障支出32.03万元,主要用于干部职工住房公积金支出。 (二)本级财力支出按经济科目分类情况 1、基本支出513.02万元 (1)工资福利支出443.21万元,主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出; (2)商品和服务支出5.24万元,主要用于日常公用经费、职工教育及工会经费支出; (3)对个人和家庭的补助支出64.57万元,主要用于退休干部工资性、遗属生活补助支出。 2、项目支出0万元 五、县对下转项转移支付情况(此项目我部门不涉及) (一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元,主要用于……。 (二)与中央配套事项 (三)按既定政策标准测算补助事项 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 (一)2018年部门基本支出预算收入513.02万元,预算支出513.02万元,与2017年443.16万元对比增加69.86万元,原因是医疗卫生机构通过招考和人才引进增加人员,再有是调资幅度大,所以预算收入较上年增加。 八、项目支出预算变动的主要原因(此项目我部门不涉及) 九、其他公开信息 (一)专业名词解释(此项目我部门不涉及) (二)机关运行经费安排(此项目我部门不涉及) (三)国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 十、“三公”经费预算情况说明(此项目我部门不涉及) “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0万元(其中,公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0万元),公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0万元,减少的主要原因:…… (一)因公出国(境)费(此项目我部门不涉及) 因公出国(境)经费预算数比2017年预算数减少 0万元,主要原因是:…… (二)公务用车购置及运行维护费(此项目我部门不涉及) 公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元,主要原因是:…… (三)公务接待费(此项目我部门不涉及) 公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元,主要原因是:…… 附件:1、部门财政拨款收支预算总表 2、部门一般公共预算支出表 3、部门基本支出预算表 4、部门政府性基金预算支出表 5、部门财务收支预算总表 6、部门收入总表 7、部门支出总表 8、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 10、项目支出绩效目标表(县本级) 11、县对下转移支付绩效目标表 12、部门政府采购预算表 |